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制造百科

435條品質(zhì)部管控工作任務(wù)清單

2022-05-11

品質(zhì)部的工作任務(wù)有什么、工作內(nèi)容都包括哪些,你熟悉嗎?看看這家企業(yè)的品質(zhì)部工作任務(wù)清單,將部門的質(zhì)量工作分配得更加明確到位!


1通則


01. 參與公司質(zhì)量策劃工作;

02. 組織質(zhì)量計(jì)劃的制定;

03. 對質(zhì)量計(jì)劃的完成情況進(jìn)行檢查和督促;

04. 對質(zhì)量計(jì)劃的完成情況向上級主管匯報(bào);

05. 制訂并完善質(zhì)量部的工作計(jì)劃;


06. 執(zhí)行部門工作計(jì)劃;

07. 對部門工作計(jì)劃的完成情況進(jìn)行檢查和督促;

08. 總結(jié)部門工作計(jì)劃完成情況并向上級主管匯報(bào);

09. 協(xié)助起草品質(zhì)政策,訂立質(zhì)量目標(biāo);

10. 組織制訂并完善產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn);


11. 監(jiān)督產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況;

12. 負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)異常情況的調(diào)查、處理和裁決;

13. 協(xié)調(diào)本部門與其他部門的活動(dòng);

14. 協(xié)調(diào)本部門內(nèi)部活動(dòng);

15. 上下級信息的傳達(dá)與溝通;


16. 在有關(guān)質(zhì)量問題上,與專家、技術(shù)顧問以及外界組織進(jìn)行聯(lián)絡(luò);

17. 確定本部門的組織架構(gòu)、崗位職責(zé);

18. 規(guī)定本部門下屬的管理和監(jiān)理職能;

19. 向上級主管匯報(bào)質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)情況;

20. 協(xié)助下屬工作人員處理重要的和困難的行政管理或技術(shù)性問題;


21. 選拔并批準(zhǔn)任命下屬人員;

22. 對下屬人員工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督、考核及評估;

23. 對下屬的培訓(xùn)工作;

24. 制止并報(bào)告所發(fā)現(xiàn)的一切可能影響產(chǎn)品質(zhì)量情況的行為和因素;

25. 組織處理客戶投訴;


26. 參與對供應(yīng)商質(zhì)量方面的審查;

27. 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量方面的輔導(dǎo);

28. 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品放行的批準(zhǔn);

29. 對合同質(zhì)量要求的評審;

30. 不良物料報(bào)廢的批準(zhǔn);


31. CER 的會(huì)簽;

32. 參與產(chǎn)品的設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證及確認(rèn)并提出改進(jìn)建議;

33. 接待第二方、第三方對產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系的認(rèn)證及后續(xù)聯(lián)絡(luò);

34. 外部人員查閱質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄的批準(zhǔn);

35. 完成上司交辦的其它工作。


2來料控制


36. 制定進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序;

37. 制定、審核和批準(zhǔn)《進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》;

38. 確定進(jìn)料抽樣計(jì)劃;

39. 進(jìn)料樣板的管理(建檔、標(biāo)識、保管及更新);

40. 安排和組織IQC 的日常工作;


41. 依據(jù)《進(jìn)料驗(yàn)收單》填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》,并將《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》分發(fā)IQC 檢驗(yàn)員;

42. 依據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》、《抽樣計(jì)劃表》、樣板和《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》對來料進(jìn)行抽樣

43. 對抽取的樣品進(jìn)行檢驗(yàn),并將檢驗(yàn)的結(jié)果記錄在《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》上;

44. 《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》的審核;

45. 《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》的批準(zhǔn);


46. 《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》的歸檔;

47. 對已檢的物料根據(jù)檢驗(yàn)的結(jié)果貼上相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識(合格、讓步接受、退貨、選用、隔離);

48. 來料檢驗(yàn)不合格時(shí),填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品處理單》,并提交QE;

49. 對進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品進(jìn)行確認(rèn)并填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品處理單》相應(yīng)欄目;

50. 對進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品進(jìn)行處理并填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品處理單》相應(yīng)欄目;


51. 將《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》和《進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品處理單》分發(fā)相關(guān)部門;

52. 填寫《進(jìn)料驗(yàn)收單》,并將其返回貨倉部;

53. 填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)日報(bào)表》;

54. 對《進(jìn)料檢驗(yàn)日報(bào)表》進(jìn)行審核;

55. 將《進(jìn)料檢驗(yàn)日報(bào)表》輸入電腦;


56. 《進(jìn)料檢驗(yàn)日報(bào)表》的歸檔;

57. 做《進(jìn)料檢驗(yàn)周報(bào)》;

58. 《進(jìn)料檢驗(yàn)周報(bào)》的審核;

59. 《進(jìn)料檢驗(yàn)周報(bào)》的歸檔;

60. 做《進(jìn)料檢驗(yàn)月報(bào)》;


61. 《進(jìn)料檢驗(yàn)月報(bào)》的審核;

62. 《進(jìn)料檢驗(yàn)月報(bào)》的歸檔;

63. 統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商季度來料情況,并進(jìn)行質(zhì)量評分;

64. 對供應(yīng)商季度質(zhì)量評分結(jié)果進(jìn)行審核;

65. 將供應(yīng)商的質(zhì)量評分反饋采購部;


66. 向供應(yīng)商 /采購部反饋來料品質(zhì)異常情況;

67. 對生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)進(jìn)料問題時(shí)的跟進(jìn),并協(xié)助有關(guān)部門處理;

68. 收集進(jìn)料不合格品信息,協(xié)助QE 進(jìn)行不合格品分析;

69. 對特殊或緊急物料優(yōu)先安排檢驗(yàn);

70. 對緊急放行物料的標(biāo)識;


71. 對生產(chǎn)過程中選出的來料不合格品進(jìn)行確認(rèn),并協(xié)助采購部進(jìn)行處理;

72. 供應(yīng)商到廠解決來料問題的接待及聯(lián)絡(luò);

73. 對釘槽套、平臺不銹鐵片料,以每種每批量領(lǐng)取1 塊(片),交給五金部負(fù)責(zé)人進(jìn)行折型試驗(yàn),并填寫試驗(yàn)報(bào)告。


3制程控制


74. 制定制程檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序;

75. 制定、審核和批準(zhǔn)《制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》(首檢、巡檢和抽檢)、《QC 流程圖》;

76. 確定制程抽樣計(jì)劃;

77. 制程樣板的管理(建檔、標(biāo)識、保管及更新);

78. 安排和組織制程QC 的日常工作;

79. 按照《制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》(首檢、巡檢和抽檢)、《QC 流程圖》要求,對五金部、塑膠部和裝配部生產(chǎn)的在制品、半成品進(jìn)行首檢、巡檢和抽檢;

80. 檢查上拉的物料有無正確的產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識;


81. 檢查生產(chǎn)設(shè)備、工裝夾具狀態(tài)標(biāo)識是否正常;

82. 檢查各重要生產(chǎn)工序(位)有無相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書;

83. 檢查生產(chǎn)作業(yè)人員是否按相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書正確操作;

84. 檢查生產(chǎn)不合格品有否進(jìn)行隔離、標(biāo)識;

85. 對上述 080~084 條檢查不符合情況填寫《質(zhì)量異常通知單》,將其提交生產(chǎn)部門,并反饋給上司;


86. 對《質(zhì)量異常通知單》的糾正情況進(jìn)行跟進(jìn);

87. 對關(guān)閉后《質(zhì)量異常通知單》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析并將結(jié)果反饋給相關(guān)部門;

88. 對《質(zhì)量異常通知單》進(jìn)行歸檔;

89. 對生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行首件確認(rèn);

90. 記錄《產(chǎn)品首檢報(bào)告》;


91. 《產(chǎn)品首檢報(bào)告》的審核;

92. 《產(chǎn)品首檢報(bào)告》的歸檔;

93. 定期巡查生產(chǎn)各工序(位),并抽取規(guī)定數(shù)量產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn);

94. 記錄《巡檢報(bào)告》;

95. 《巡檢報(bào)告》的審核;


96. 《巡檢報(bào)告》的歸檔;

97. 制程巡檢情況的統(tǒng)計(jì)、分析,并向相關(guān)部門報(bào)告;

98. 對首檢、巡檢所發(fā)現(xiàn)的情況應(yīng)及時(shí)向所在的生產(chǎn)班組反饋,記錄其狀況,跟進(jìn)糾正情況,并向上司報(bào)告;

99. 對制程生產(chǎn)的零部件、半成品按《制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》、抽樣計(jì)劃表和樣板進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn),并將結(jié)果記錄在《制程抽檢報(bào)告》上;

100. 《制程抽檢報(bào)告》的審核;


101. 《制程抽檢報(bào)告》的批準(zhǔn);

102. 《制程抽檢報(bào)告》的歸檔;

103. 對已檢的物料根據(jù)檢驗(yàn)的結(jié)果貼上相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識(合格、隔離、讓步放行);

104. 檢驗(yàn)不合格時(shí),將《制程抽檢報(bào)告》提交QE 處理;

105. 制程抽檢情況的統(tǒng)計(jì)、分析,并向相關(guān)部門報(bào)告;


106. 制程不合格品的確認(rèn);

107. 制程不合格品的處理決定;

108. 制程不合格品/ 批的返工 / 返修跟進(jìn);

109. 做好交接班記錄及注意事項(xiàng)的提醒;

110. 工程不良的統(tǒng)計(jì)、分析,協(xié)同工程部、生產(chǎn)部進(jìn)行原因分析,提出糾正措施,并跟進(jìn)其改進(jìn)。


4終檢控制


111. 制定最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序;

112. 按合同或客戶要求制定、審核和批準(zhǔn)《成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》和《成品包裝規(guī)范》;

113. 確定成品檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃;

114. 成品樣板的管理(建檔、標(biāo)識、保管及更新);

115. 安排和組織終檢QC 的日常工作;


116. 按《成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》及其抽樣計(jì)劃對生產(chǎn)線提交的成品機(jī)進(jìn)行外觀、功能、包裝等方面進(jìn)行抽樣檢驗(yàn),填寫《成品抽檢報(bào)告》;

117. 《成品抽檢報(bào)告》的審核;

118. 《成品抽檢報(bào)告》的批準(zhǔn);

119. 《成品抽檢報(bào)告》的歸檔;

120. 對已檢的成品根據(jù)檢驗(yàn)的結(jié)果貼上相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識(合格、隔離);


121. 檢驗(yàn)不合格時(shí),報(bào)告生產(chǎn)部門進(jìn)行處理;

122. 跟進(jìn)生產(chǎn)部對不合格成品的處理情況;

123. 填寫《成品檢驗(yàn)日報(bào)表》;

124. 《成品檢驗(yàn)日報(bào)表》的審核;

125. 《成品檢驗(yàn)日報(bào)表》的歸檔;

126.成品檢驗(yàn)情況的統(tǒng)計(jì)、分析,并報(bào)告相關(guān)部門。


5QA


127.安排和組織QA 的日常工作;

128.落貨或客戶驗(yàn)貨前的品質(zhì)檢查及測試;

129.核對顧客提供的資料,按生產(chǎn)落貨單的要求,核對包裝方法、生產(chǎn)數(shù)量、箱嘜、說明書、招紙等;

130.按照客戶的要求和產(chǎn)品試驗(yàn)規(guī)程對成品進(jìn)行掂箱測試、壽命測試等;


131.填寫《成品試驗(yàn)報(bào)告》;

132.《成品試驗(yàn)報(bào)告》的審核;

133.《成品試驗(yàn)報(bào)告》分發(fā)相關(guān)部門;

134.《成品試驗(yàn)報(bào)告》的歸檔;

135.在生產(chǎn)計(jì)劃一覽表上注明客戶驗(yàn)貨時(shí)間、生產(chǎn)日期、驗(yàn)貨情況及使用物料方面的變更;


136.查巡當(dāng)生產(chǎn)完成訂單的80% 時(shí)通知客戶來廠驗(yàn)貨;

137.陪同客戶按預(yù)定的日期到廠驗(yàn)貨;

138.陪同客戶清點(diǎn)完成產(chǎn)品的數(shù)量及抽箱;

139.安排 QC 拆箱拆包裝及陪同測試;

140.簽署《客戶驗(yàn)貨報(bào)告》,復(fù)印存檔并將結(jié)果按要求傳真香港或客戶處;


141.整理報(bào)告,將同一訂單的QA 報(bào)告、終檢報(bào)告、壽命測試報(bào)告、同客戶驗(yàn)貨報(bào)告裝訂在一起存檔;

142.處理有關(guān)客戶投拆事宜,了解當(dāng)時(shí)的生產(chǎn)狀況及物料的使用情況及在檢測當(dāng)中易出現(xiàn)的問題并匯報(bào)給上司;

143. 就品質(zhì)問題與客戶、香港公司電話或傳真聯(lián)絡(luò);

144. 收到成品樣板制做通知,填寫《樣板制做登記錄》,并登錄在《樣板制做目錄》內(nèi);

145. 復(fù)印樣板制做通知給QC 組長共同跟進(jìn):包括物料的使用、顏色的搭配、移印的要求、功能測試的結(jié)果反饋、包裝方法、裝箱數(shù)量、生產(chǎn)日期、入倉時(shí)間等;


146. 對樣板機(jī)制作進(jìn)度的測試及統(tǒng)計(jì);

147. 收到參展返回剩余產(chǎn)品及客戶退機(jī)的驗(yàn)收單,派人進(jìn)倉領(lǐng)取產(chǎn)品,

148. 對參展返回剩余產(chǎn)品及客戶退機(jī)進(jìn)行檢驗(yàn)、測試、分析、統(tǒng)計(jì),并向相關(guān)部門報(bào)告;

149. 將參展返回剩余產(chǎn)品及客戶退機(jī)經(jīng)重新檢測合格后進(jìn)行清潔包裝,同不良機(jī)修復(fù)合格包裝后入倉, 不能修復(fù)的填寫報(bào)廢單,申請報(bào)廢;

150. 客戶簽樣的管理。


6品質(zhì)工程


151. 品質(zhì)工程工作的策劃;

152. 品質(zhì)工程人員工作的組織、安排及跟進(jìn)、考核;

153. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的策劃

154. 質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置;

155. 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定;


156. 按照工程文件、合同和客戶要求對產(chǎn)品(進(jìn)料、生產(chǎn)零部件、半成品、成品)檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制訂/ 修訂、審核和批準(zhǔn);

157. 制定零部件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(進(jìn)料、制程);

158. 零件圖分析

159. 零件結(jié)構(gòu)分析

160. 配合零件的尺寸對比


161. 將零件進(jìn)行試裝

162. 確定測量基準(zhǔn)

163. 確定重要尺寸

164. 確定尺寸的測量工具及方法

165. 對零件進(jìn)行測量,檢查所定的方法


166. 確定外觀檢查項(xiàng)目

167. 確定功能互配項(xiàng)目

168. 和主管 /工程技術(shù)人員分析檢驗(yàn)項(xiàng)目

169. 制定檢驗(yàn)文件

170. 檢驗(yàn)文件的審批


171. 檢驗(yàn)文件交文員分發(fā)

172. 來料及生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不良品的可接受樣板(限度樣板)的簽署;

173. 《QC流程圖》的制定/ 修訂、審核和批準(zhǔn);

174. 《成品包裝規(guī)范》的制定/ 修訂、審核和批準(zhǔn);

175. 設(shè)計(jì)質(zhì)量記錄格式;


176. 核查檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)圖紙及BOM 的一致性;

177. 檢具設(shè)計(jì)工作;

178. 查看工程圖紙的相關(guān)尺寸

179. 設(shè)計(jì)檢具

180. 聯(lián)系工模進(jìn)行制作


181. 檢具評估并跟進(jìn)檢具在生產(chǎn)現(xiàn)場的使用情況;

182. 對 QC 進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn),并指導(dǎo)其檢驗(yàn)工作;

183. 制程改善

184. 進(jìn)料及制程檢驗(yàn)不合格品的確認(rèn);

185. 收到不合格品報(bào)告及不合格樣品


186. 對不合格項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較

187. 確認(rèn)不合格項(xiàng)目

188. 查找與不合格相關(guān)的零部件(尺寸 )

189. 將之與零部件進(jìn)行實(shí)配

190. 必要時(shí),對產(chǎn)品進(jìn)行試驗(yàn)并收集有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析


191. 確定不合格項(xiàng)目的影響程度

192. 回復(fù)不合格報(bào)告,提出處理意見

193. 讓步放行物料的跟進(jìn)及分析,并將結(jié)果反饋相關(guān)部門

194. 對生產(chǎn)現(xiàn)場的品質(zhì)巡查;

195. 查看工程記錄表;


196. 查看品質(zhì)異常報(bào)告;

197. 分析統(tǒng)計(jì)報(bào)表中的不良狀況變化情況;

198. 向 QC 、生產(chǎn)檢查人員、測試人員、維修人員了解產(chǎn)品質(zhì)量狀況

199. 對出現(xiàn)的異常作出初步判斷;

200. 與生產(chǎn) /工程技術(shù)人員共同分析


201. 比較類似產(chǎn)品的狀況

202. 檢查相關(guān)質(zhì)量記錄及工程技術(shù)資料

203. 對判斷為異常的零件與正常零件安排相應(yīng)測試

204. 利用不同零件進(jìn)行試裝, 對比功能

205. 進(jìn)行總結(jié)


206. 采取相應(yīng)的改善措施,且跟進(jìn)其結(jié)果,并向相關(guān)部門反饋

207. 必要時(shí),建議將改善好的措施納入相應(yīng)質(zhì)量體系文件

208. 解答 QC 提出的有關(guān)品質(zhì)問題;

209. 測量尺寸超出公差范圍

210. 配合尺寸出現(xiàn)異常


211. 功能異常

212. 模具(零部件)的質(zhì)量評估

213. 收到評估單

214. 查找相應(yīng)的工程技術(shù)資料( 改模通知 , 制作通知 , 工程圖紙 ) ;

215. 確定要檢測的重要尺寸;


216. 安排計(jì)量室檢測重要尺寸;

217. 測量結(jié)果與設(shè)計(jì)要求的比較, 分析;

218. 了解模具的結(jié)構(gòu);

219. 開內(nèi)部聯(lián)絡(luò)書, 聯(lián)系生產(chǎn)部試裝;

220. 檢查現(xiàn)場試裝過程有無異常;


221. 試裝結(jié)果的分析、確認(rèn);掟

222. 必要時(shí),安排特殊試驗(yàn)( 如壽命試驗(yàn)、掟箱試驗(yàn)) ;

223. 特殊試驗(yàn)的分析、確認(rèn);

224. 與工程部技術(shù)人員討論評估結(jié)果;

225. 模具綜合評估, 填寫評估單;


226. 將評估單返回工程部;

227. 產(chǎn)品的安規(guī)認(rèn)證工作

228. 熟悉產(chǎn)品的安規(guī)要求;

229. 熟悉安全認(rèn)證的一般流程;

230. 向認(rèn)證機(jī)構(gòu)咨詢認(rèn)證的流程;


231. 準(zhǔn)備用于認(rèn)證的產(chǎn)品;

232. 對產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn);

233. 準(zhǔn)備認(rèn)證資料;

234. 提出認(rèn)證申請;

235. 必要時(shí),陪同安規(guī)認(rèn)證人員進(jìn)行認(rèn)證工作;


236. 安規(guī)認(rèn)證中提出問題的跟蹤處理;

237. 回復(fù)認(rèn)證公司提出的問題;

238. 聯(lián)系財(cái)務(wù)辦法付款手續(xù);

239. 認(rèn)證證書取得;

240. 總結(jié)認(rèn)證的相關(guān)事項(xiàng),并知會(huì)相關(guān)人員;


241. 組織相關(guān)部門執(zhí)行認(rèn)證的特殊要求;

242. 復(fù)審跟進(jìn);

243. 有關(guān)安規(guī)資料的翻譯;

244. 其它

245. 參與合同評審;


246. 收到合同

247. 確認(rèn)合同產(chǎn)品的品質(zhì)保證能力(產(chǎn)品規(guī)范/ 規(guī)格、測試手段及方法);

248. 填寫合同評審單

249. 合同返回PMC

250. 參與設(shè)計(jì)評審;


251. 接到工程部設(shè)計(jì)項(xiàng)目評審?fù)ㄖ?/p>

252. 閱讀有關(guān)的工程設(shè)計(jì)技術(shù)資料

253. 根據(jù)類似產(chǎn)品進(jìn)行比較, 收集信息

254. 參加評審會(huì)議

255. 對于評審內(nèi)容進(jìn)行討論


256. 參與供應(yīng)商的選擇、評估工作;

257. 需要時(shí),實(shí)地考察供應(yīng)商質(zhì)量保證情況

258. 評審供應(yīng)商提供的調(diào)查表

259. (參與)供應(yīng)商提供樣板的評估

260. 統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商來料狀況并據(jù)此進(jìn)行質(zhì)量評分


261. 陪同供應(yīng)商來廠了解有關(guān)產(chǎn)品品質(zhì)問題,商討雙方有關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及解決方法,將結(jié)果向上司和采購部反饋

262. 到供應(yīng)商處溝通來料品質(zhì)問題

263. 重大工藝更改的質(zhì)量評估;

264. 參與新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)樣機(jī)的故障分析;

265. 對新產(chǎn)品的包裝材料、紙箱、通過實(shí)際裝配及掟箱進(jìn)行綜合評估,將結(jié)果記錄在評估單上返回采購部;


266. ECN 所涉及物料處理的跟進(jìn);

267. 客戶驗(yàn)機(jī)的故障分析;

268. 必要時(shí),對重要的品質(zhì)異常情況向相關(guān)部門提出糾正和預(yù)防措施要求,并跟進(jìn)其落實(shí)情況。

269. 提出 /收到糾正與預(yù)防措施要求

270. 對糾正項(xiàng)目進(jìn)行確認(rèn)


271. 發(fā)布糾正與預(yù)防措施通知單;

272. 參與責(zé)任部門問題分析,協(xié)助制訂改善措施;

273. 收到返回糾正與預(yù)防措施通知單;

274. 檢查改善措施的實(shí)施進(jìn)度;

275. 確認(rèn)改善措施的實(shí)施效果;


276. 對評估合格的糾正預(yù)防通知單結(jié)案/評估不合格另發(fā)糾正與預(yù)防措施通知單;

277. 必要時(shí),修訂相關(guān)文件

278. 產(chǎn)品試驗(yàn);

279. 試驗(yàn)結(jié)果的分析

280. 試驗(yàn)報(bào)告的提交


281. (塑膠部工藝參數(shù)的整理);

282. 本部門人員的培訓(xùn);

283. 產(chǎn)品基本知識

284. 零件配合的現(xiàn)狀

285. 功能異常的基本分析


286. 公司體系程序運(yùn)作的基本情況

287. 儀校工作

288. 五金、塑膠零件加工的相關(guān)知識


7計(jì)量工作


289. 計(jì)量工作的策劃;

290. 確保公司計(jì)量設(shè)備量值傳遞的正確性;


291. 計(jì)量設(shè)備控制文件的制定(《計(jì)量設(shè)備管理作業(yè)程序》和《自制檢具管理辦法》等);

292. 計(jì)量設(shè)備的申購管理;

293. 計(jì)量設(shè)備申購單的審核;

294. 組織計(jì)量設(shè)備的驗(yàn)收;

295. 計(jì)量設(shè)備的發(fā)放;


296. 對公司所有計(jì)量設(shè)備統(tǒng)一編號,并建立《計(jì)量設(shè)備臺帳》、《計(jì)量設(shè)備履歷表》、《計(jì)量設(shè)備個(gè)人工具卡》;

297. 對公司的自制檢具統(tǒng)一編號,并建立《自制檢具臺帳》、《自制檢具履歷表》、《自制檢具個(gè)人工具卡》;

298. 編制、審核及批準(zhǔn)各種計(jì)量設(shè)備的使用說明書;

299. 對計(jì)量設(shè)備使用者進(jìn)行計(jì)量知識培訓(xùn);

300. 編寫內(nèi)校設(shè)備的校驗(yàn)規(guī)程、自制檢具校驗(yàn)規(guī)程;


301. 審批內(nèi)校設(shè)備的校驗(yàn)規(guī)程、自制檢具校驗(yàn)規(guī)程;

302. 建立《計(jì)量設(shè)備校驗(yàn)周期表》、《自制檢具校驗(yàn)周期表》;

303. 審批《計(jì)量設(shè)備校驗(yàn)周期表》、《自制檢具校驗(yàn)周期表》;

304. 建立外校設(shè)備的允收標(biāo)準(zhǔn);

305. 審批外校設(shè)備的允收標(biāo)準(zhǔn);


306. 完成校驗(yàn)自制檢具用的樣板;

307. 校驗(yàn)自制檢具用的樣板的確認(rèn);

308. 負(fù)責(zé)公司所有計(jì)量器具到期校驗(yàn),包括外校、內(nèi)校及自制檢具的校驗(yàn);

309. 對外校設(shè)備送至技術(shù)監(jiān)督局授權(quán)單位校驗(yàn);

310. 對內(nèi)校設(shè)備、自制檢具進(jìn)行校驗(yàn),并完成校驗(yàn)記錄;


311. 內(nèi)校設(shè)備、自制檢具校驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn);

312. 校驗(yàn)異常情況的處理;

313. 對所有校驗(yàn)記錄整理歸檔;

314. 對校驗(yàn)后的計(jì)量設(shè)備和自制檢具作好“合格”、“停用”、“限用”的狀態(tài)標(biāo)識;

315. 定期對《計(jì)量設(shè)備臺帳》、《計(jì)量設(shè)備個(gè)人工具卡》及實(shí)物進(jìn)行核對,做到帳、卡、物一致;


316. 定期對《自制檢具臺帳》、《自制檢具個(gè)人工具卡》及實(shí)物進(jìn)行核對,做到帳、卡、物一致;

317. 對不能繼續(xù)使用的計(jì)量設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)并申請報(bào)廢;

318. 不定期地到生產(chǎn)線檢查計(jì)量設(shè)備、自制檢具的使用及標(biāo)簽是否漏貼或遺失情況;

319. 計(jì)量室所有計(jì)量設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng),并作好記錄;

320. 制作《計(jì)量設(shè)備檢驗(yàn)工作月報(bào)表》;


321. 審核《計(jì)量設(shè)備檢驗(yàn)工作月報(bào)表》;

322. 計(jì)量工作的分析與檢討;

323. 精密測量

324. 精密測量工作的策劃;

325. 檢測任務(wù)的安排;


326. 對精密測量設(shè)備的工作狀態(tài)進(jìn)行定期檢驗(yàn);

327. IQC 來料的委托檢測項(xiàng)目的檢測與記錄;

328. 五金、塑膠零部件的首件檢測的委托檢測項(xiàng)目的檢測與記錄;

329. 模具評估的委托檢測項(xiàng)目檢測與記錄;

330. 對自制檢具進(jìn)行檢測;


331. 驗(yàn)證 QC 投影數(shù)據(jù);

332. 精密測量記錄的審核;

333. 計(jì)量檢測記錄的整理、歸檔,計(jì)算X 、R,并填于相應(yīng)表格;

334. 記錄管理

335. 進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)表的收集、統(tǒng)計(jì)及歸檔;


336. 制程首檢、巡檢、抽檢報(bào)告的收集、整理及歸檔;

337. 工程記錄表的收集、統(tǒng)計(jì)及歸檔;

338. 建立工程記錄表月報(bào)表及月份對比報(bào)表并歸檔;

339. 質(zhì)量異常通知單的整理、統(tǒng)計(jì)及歸檔;

340. 讓步放行物料跟蹤表的收集、統(tǒng)計(jì)、分析及歸檔;


341. 產(chǎn)品終檢報(bào)告的收集、統(tǒng)計(jì)及歸檔;

342. QA 掟箱試驗(yàn)、壽命試驗(yàn)報(bào)告的收集、整理、分析及歸檔;

343. 客戶檢驗(yàn)批退率統(tǒng)計(jì)及歸檔;

344. 客戶抱怨處理報(bào)告的歸檔;

345. 合同評審記錄及合同變更單的傳閱及歸檔;


346. 工程發(fā)文(制作通知書、模具評估報(bào)告、ECN 、CER 等)的傳閱管理及歸檔;

347. CER 及其樣板的內(nèi)部分發(fā)并建檔;

348. 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)書的傳閱管理及歸檔;

349. 發(fā)出、接收傳真的傳閱及歸檔;

350. 文檔管理


351. 品質(zhì)部質(zhì)量體系文件的打??;

352. 打印后按《權(quán)責(zé)區(qū)分表》之規(guī)定,請相關(guān)人員簽名;

353. 填寫“文件分發(fā)申請”送到文控中心;

354. 收到受控文件后知會(huì)相關(guān)人員參閱;

355. 建立 /刷新文件目錄并歸檔保存;


356. 其它管理

357. 人力資源管理;

358. 人力資源的策劃

359. 任職資格的確定

360. 人員增補(bǔ)的申請


361. 協(xié)助人事部門人員招聘

362. 部門人員的考勤(工卡管理、加班申請等)

363. 人員離職的審批

364. 離職面談

365. 離職手續(xù)的辦理


366. 部門辦公文具的申領(lǐng)、登記及分發(fā);

367. 其它日常事務(wù)的處理;

368. 文件和資料的復(fù)印

369. 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單等的分發(fā)

370. 來客接待


8質(zhì)量管理體系工作


371. ISO9001 工作的策劃;

372. 組織制訂并完善公司質(zhì)量管理體系文件;

373. 監(jiān)督公司質(zhì)量管理體系的實(shí)施情況及其有效性并向上級主管匯報(bào);

374. 制定文件和資料控制程序(制訂/修訂、審批、發(fā)放、回收、歸檔等);

375. 質(zhì)量體系文件編寫


376. 按規(guī)定的格式編寫;

377. 編寫運(yùn)作流程;

378. 編寫文件;

379. 編制相應(yīng)質(zhì)量記錄表格;

380. 組織相關(guān)人員討論、會(huì)簽;


381. 文件的審批;

382. 文件的發(fā)放;

383. 文件培訓(xùn);

384. 文件修訂的管理

385. 收到“文件修訂申請單”;


386. 查核有無權(quán)責(zé)批準(zhǔn)人簽名和簽名是否正確;

387. 按“修訂申請單”之修訂內(nèi)容進(jìn)行修訂;

388. 按《權(quán)責(zé)區(qū)分表》之規(guī)定給相關(guān)人員簽名;

389. 文件升版按發(fā)放程序發(fā)放;

390. 文件和文件修訂申請單歸檔;


391. 文件的分發(fā)

392. 查核文件號、修訂號、文件簽名是否符合規(guī)定;

393. 依據(jù)“文件分發(fā)申請表”或《權(quán)責(zé)區(qū)分表》復(fù)印、整理;

394. 按文件性質(zhì)及“文件分發(fā)申請表”蓋上“受控”、“非受控”印章;

395. 填寫分發(fā)記錄;


396. 分發(fā)、簽收、回收舊文件、登錄分發(fā)狀況;

397. 文件的補(bǔ)發(fā)

398. 收到補(bǔ)發(fā)申請;

399. 查核所填內(nèi)容之正確性及情況是否屬實(shí);

400. 查核有無文件批準(zhǔn)人簽名;


401. 復(fù)印、登記、分發(fā)、簽名、歸檔;

402. 文件的歸類:將不同的文件分開整理;

403. 文件的歸檔及作廢文件的處理

404. 在電腦內(nèi)建立文件檔案、更新目錄;

405. 在文件夾內(nèi)放入最新文件、更新目錄;


406. 取出過時(shí)文件;

407. 過時(shí)文件蓋“作廢”章;

408. 作廢文件歸檔;

409. 作廢文件的處理;

410. 文件總覽表的建立、更新;


411. 品質(zhì)手冊、程序書、三級文件、文件修訂申請、文件發(fā)放記錄、文件補(bǔ)發(fā)申請;

412. 外部受控文件的建檔、管理:國家及國際標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢定規(guī)程等;

413. 生產(chǎn)設(shè)備、工具、夾具、模具的建檔管理:設(shè)備/儀器說明書、設(shè)備一覽表、夾具、工具一覽表、模具一覽表;

414. 有關(guān) ISO 推行資料的分類、歸檔、保存;

415. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核


416. 制定內(nèi)審程序;

417. 制定年度內(nèi)審計(jì)劃;

418. 指定內(nèi)審組長;

419. 編制每次內(nèi)審計(jì)劃;

420. 內(nèi)審計(jì)劃的審批;


421. 檢查清單的編寫;

422. 檢查清單的審核;

423. 審核的實(shí)施;

424. 審核報(bào)告和不符合項(xiàng)報(bào)告的提出;

425. 對不符合項(xiàng)原因的分析、糾正措施的執(zhí)行的跟進(jìn);


426. 不符合項(xiàng)報(bào)告的結(jié)案并提交管理評審;

427. 所涉及文件的修訂;

428. 管理評審

429. 制定管理評審程序;

430. 制定管理評審計(jì)劃;


431. 組織收集管理評審資料;

432. 組織管理評審;

433. 管理評審報(bào)告的提交;

434. 管理評審報(bào)告所涉及不符合項(xiàng)的跟進(jìn)和結(jié)案;

435. 管理評審所涉及文件的修訂及需進(jìn)一步內(nèi)審的策劃。


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